A同学

那么我红字冲销上年的分录,需要做以前年度损益调整吗?

老师,预提时:借:管理费用,贷:其他应付款-预提费用 下年度发票回来时,先红字冲销这笔分录,再重新按发票金额入账,那么我红字冲销上年的分录,需要做以前年度损益调整吗?

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来自 A同学 的提问 2020-03-27 16:49:00 阅读2474

Angela同学,你好,关于那么我红字冲销上年的分录,需要做以前年度损益调整吗? 我的回答如下

勤奋的同学,你好~,

如果跨年了,那么冲的管理费用科目用以前年度损益调整科目代替

希望老师的解答能帮助你理解!

务必注意防护,少出门、多学习哦~

我们共克时艰,加油!!!


预祝同学和家人们都能健健康康!


以上是关于损益,以前年度损益调整相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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A同学:

老师具体分录该怎么做呢?

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Angela同学,你好,关于那么我红字冲销上年的分录,需要做以前年度损益调整吗? 我的回答如下

勤奋的同学,你好~

借:以前年度损益调整

  贷:其他应付款


希望老师的解答能帮助你理解!
务必注意防护,少出门、多学习哦~
我们共克时艰,加油!!!

祝同学和家人们健健康康!

以上是关于损益,以前年度损益调整相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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A同学:

老师是这样吗 上年分录是 借:管理费用,贷:其他应付款-预提费用 下年收到发票后 借:管理费用(负数),贷:其他应付款-预提费用(负数) 然后是 借:以前年度损益调整,贷:其他应付款-预提费用 这样吗?感觉怪怪的,老师能给我完整分录吗

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Angela同学,你好,关于那么我红字冲销上年的分录,需要做以前年度损益调整吗? 我的回答如下

本来是

借:管理费用 100

  贷:其他应付款  100

收到发票,如果你把之前的分录冲掉就是

借:其他应付款  100

 贷:管理费用 100

再补一笔实际的分录,假如说是120:

借:以前年度损益调整  120
  贷:其他应付款           120

(2)同学也可以不冲之前分录,直接调整差额

本来是

借:管理费用 100

  贷:其他应付款  100

补上差的20

借:以前年度损益调整  20

  贷:其他应付款  20

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A同学:

好的谢谢老师 老师我还有一个问题,今年收到发票后是把发票放到去年的分录凭证后面还是今年的分录凭证后面呢?

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Angela同学,你好,关于那么我红字冲销上年的分录,需要做以前年度损益调整吗? 我的回答如下

放到今年分录后面。

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