刘同学

若次重销的当月中,发票仍然未到,会计处理时,月底继续暂估吗?

货到,月末发票未到,做的会计分录时:借:原材料,贷:应付账款-暂估应付账款,但是次月初无论有没有收到发票需要先冲销,但是问1:如果次月重销的当月中,发票仍然未到呢,难到月底继续暂估吗?问2:如果到货当月需要使用这个原材料,但是因为是暂估,次月初怎么冲销?因为已经被使用了?多谢老师了!

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来自 刘同学 的提问 2020-02-06 10:44:29 阅读366

刘斯伟同学,你好,关于若次重销的当月中,发票仍然未到,会计处理时,月底继续暂估吗? 我的回答如下

通常货到发票未到,我们做账估入库到次月做,冲暂估的核算,那么在次月同样还是没有收到,到期末再做暂估入库的相关核算,只到发票来了,冲暂估作实际入库的账务处理,那么发票来之前已经将货物销售,应当将暂估入库确认的库存商品结转至主营业务成本

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刘同学:

按照此说法,如果发票未到,需要销售或使用,先安照暂估结转成本,这个时候已经结转成本,所以次月应该不能冲销了?因为库存已经被占用了,是吗?所以只能单独用备查账记载着,等发票真正来了,再冲销是吗?

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刘斯伟同学,你好,关于若次重销的当月中,发票仍然未到,会计处理时,月底继续暂估吗? 我的回答如下

两者之间没有直接的关联,因为如果次月还未收到发票,月初冲暂估,月末再做暂估入库两者相抵

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刘同学:

举例:如果A材料现在的库存是0,来货一批10个,因无发票暂估10个库存,但因为月底必须要销售,所以销售了6个,这个时候月末库存剩4个,即月末库存为:4个,这个时候,次月初进行冲消暂估,冲销导致库存为4-10=-6个,此时不是账务不一致吗?请解答?另您说月底再暂估,库存又会变为 -6+10=4,所以这样只有月底了才会账务一致,那月中的时候是账务不一致的。不符合真实性的,请解答?

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刘斯伟同学,你好,关于若次重销的当月中,发票仍然未到,会计处理时,月底继续暂估吗? 我的回答如下

那么七初完成冲减战功到期没?应当对收到的发票内容核算采购入库的账务处理,使得存货科目中-6+10=4,与实际相符,如果期末未收到发票,再次确认暂估入库,那么仍然是-6+10=4,账实相符

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刘同学:

老师,没有看明白您写的。此处的-6是次月冲销了上月的销售发货的成本结转吗?

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刘斯伟同学,你好,关于若次重销的当月中,发票仍然未到,会计处理时,月底继续暂估吗? 我的回答如下

按照你前面的内容纯商品期初余额为10,上个月暂估入库时,本月红冲同时收取发票以及结转销售成本六的账务处理如下 冲减暂估 借 库存商品 -10,贷 应付账款-暂估ˉ-10 收取发票,确认采购入库 借 库存商品 10应交税费-应交增值税(进项税额)1.3贷 应付账款-a 11.3 销售结转相关发出商品,借 主营业务成本 6贷 库存商品6 过核算,我们可以得知库存商品账户余额为4

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