H同学
1.甲首饰店是增值税一般纳税人。2019年11月采取“以旧换新”方式销售一批金项链。该批金项链含增值税售价为135600元,换回的旧项链作价124300元,甲首饰店实际收取差价款11300元。已知增值税税率为13%。甲首饰店当月该笔业务增值税税额的下列计算中,正确的是( ) A.135600+(1+13%)*13%=15600(元) B.124300+(1+13%)813%=14300(元) C.135600*13%=17628(元) D.11300+(1+13%)*13%=1300(元)
展开HYC同学,你好,关于甲首饰店当月该笔业务增值税税额该如何计算? 我的回答如下
同学你好,采取“以旧换新”方式销售一批金项链,按照扣除收购旧项链的价款做销售额来确定销项税额,销项税额=(135600-124300)/(1+13%)*13%=11300/(1+13%)*13%=1300(元),祝学习愉快!
以上是关于税,税额相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
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S老师
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勤奋的同学,你好! 缴纳的增值税不可以在企业所得税税前扣除哈。欢迎有问题随时交流~
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