幻同学

这个分录是“借:管理费用 354 贷:库存现金 354”吗?

老师这个分录怎么写呢

来自 幻同学 的提问 2020-04-01 08:46:00 阅读334

幻雪同学,你好,关于这个分录是“借:管理费用 354 贷:库存现金 354”吗? 我的回答如下

可爱的同学,你好~,

借:管理费用 354

   贷:库存现金 354


希望老师的解答能帮助你理解!

务必注意防护,少出门、多学习哦~

我们共克时艰,加油!!!


预祝同学和家人们都能健健康康!


以上是关于费用,管理费用相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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幻同学:

老师,这个在业务中,明细要写吗

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幻雪同学,你好,关于这个分录是“借:管理费用 354 贷:库存现金 354”吗? 我的回答如下

考试的话不写也可以的,实务中的话为了更清楚也可以写上~

以上是关于费用,管理费用相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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其他回答
吖同学
上个月借库存现金贷管理费用社保红字,这个月借管理费用社保,贷库存现金,这样反向做分录,有问题吗?
程老师
社保单位负担的需要通过应付职工薪酬
肉同学
这个实操分录 借:管理费用 400 贷:库存现金 400 不用管税费了吗?
龚老师
这个是什么业务的? 普票的不允许抵扣,不需要做应交税费。
肉同学
小规模企业,报销业务招待费
龚老师
普票的不允许抵扣增值税。
肉同学
这是小规模啊 本来就不用抵扣的
龚老师
一般纳税人小规模的都不需要些。
周同学
金税盘抵扣分两个月如何做分录,上个月借管理费用,贷库存现金,这个月借应交税费,贷管理费用。管理费用
赵老师
首次购买金税盘的支出可以抵减增值税税款,抵减时:借:应交税费—应交增值地,贷:管理费用,月末结转管理费用按借方发生额冲减的贷方发生额的余额结转就行了。
A同学
老师,可以这样做分录不?借:库存商品,贷:库存现金,借:管理费用-开办费,贷:库存商品
赵老师
您好!这个库存商品自用应该视同销售。 企业将自产的产品、货物用于除特殊情况以外的自产自用事项。此时,企业根据其具体用途,按产品的售价或组成计税价格、市场价格乘以适用的税率得到的应纳增值税与所用货物的售价之和,借记:“管理费用”、“应付股利”、“应付职工薪酬”、“固定资产”、“应付账款”等科目;按确定的销售收入,贷记“主营业务收入”、“其他业务收入”等科目,按应纳增值税额,贷记“应交税费——应交增值税(销项税额)”科目。
A同学
还是不懂,自己进货后,自己领用还要算销售价和税率?不能像我写的那样分录啊?
赵老师
您好!您如果是外购的库存商品不涉及税金的话可以按您的方法做。
A同学
哦!就是外购的办公类的用品,销售一部分,自己也要领用一些用,我可以这样分录吗?
赵老师
您好!领用的这部分可以这样做。
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