王同学
老师,你好!我是药业行业的。2月份我药厂像红十字会捐赠了一批自产的物资药品,是按市场价捐赠的,取得的收据也是市场价,现在按国家的优惠政策可享受免税,所得税前扣除。我想问下是做进项税转出,还是做销项税金?具体的完整分录怎么出?(比如捐赠的收据金额是60万,库存商品50万)
展开王玉文同学,你好,关于药厂捐赠了一批物资药品,想问下是做进项税转出还是做销项税金? 我的回答如下
[quote]
税用60*13%=7.8
[/quote]学员你好
自自产的产品对外捐赠,视同销售。
分录:
借:营业外支出56.5
贷:存货 50
应交税费-应交增值税 6.5
在填企业所得税纳税申报单子的时候,在视同销售收入里填写56.5视同销售成本50
以上是关于税,销项税相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
展开王同学:
老师,你是不看我的问题吗?我已经说了我捐赠的收据金额是60万,库存商品50万,并且是享受疫情新政的免增值税的,不应该是进项税转出吗?而且你的分录都不平,余额不要了???要是视同销售,我也不会来问了,我自己就会处理了。麻烦正面回答我的问题,最起码能把分录做平吧。这样的分录你也回答我,不觉得对我很不负责任吗?
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怎么就不平了呢?增值税改了,对应得调整营业外支出,这还用单独说明呀。单位和个体工商户将自产、委托加工或购买的货物,通过公益性社会组织和县级以上人民政府及其部门等国家机关,或者直接向,无偿捐赠用于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情的,免征增值税、消费税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加。
根据上述规定,在特定的疫情情况下,无论外购还是自产货物对于接收捐赠部门较以往大不同,新增了直接向承担疫情防治任务的医院捐赠,也列入免征增值税情形范围。但对免税收入对应的进项税额,在没有新规前还应按照《中华人民共和国增值税暂行条例》规定
这意味着销项不用交了,这一部分对应的进项税额要转出。分录如下
1、确认收入
借:营业外支出 57.8
贷:库存商品50
贷:应交税费——应交增值税(销项税额)7.8
2、结转减免税
借:应交增值税——应交增值税(减免税款)7.8
贷:营业外收入7.8
3、进项转出时:这个金额看你这部分对应进项是多少
借:营业外支出
贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
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展开王同学:
那发票金额的60万呢?不管了吗?
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展开王同学:
算了,还是不说了,这分录不对
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好的
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S老师
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