C同学
纳税查补交增值税分录怎么写?补交原因为2018年1-6月销售金额明显偏低又无合理理由。账目上又不想增加收入,因为只补交了增值税,没补交企业所得税。
展开CICI同学,你好,关于纳税查补交增值税分录怎么写? 我的回答如下
那你因为你之前虚开增值税法发票了吧,
补交增值税的话,就是因为你价格是不合理的,价格和数量的变动势必会影响收入的呀
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展开C同学:
我们是4S店,客户为了少交购置税压低了开发票的价格,没有虚开。但是做的账目没问题,刷卡的金额就是开发票的金额,补的收的现金。国税稽查局没证据,但是威胁说不交就从公司注册开始查,没办法补交10万增值税。。。税单怎么下账,增加收入企业所得税那不是还要交吗
展开CICI同学,你好,关于纳税查补交增值税分录怎么写? 我的回答如下
这个的话,肯定会影响,你们可以找当地的事务所,让他们帮你们处理下
高开和低开都是虚开
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展开C同学:
虚开税务局也没证据啊,这个事情已经处理完了。现在是交了10万增值税怎么下账,手头有税单,科目怎么下。借什么贷什么
展开CICI同学,你好,关于纳税查补交增值税分录怎么写? 我的回答如下
这个不是正常考试的范畴,不好意思,我们不能对此做答疑。
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S老师
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勤奋的同学,你好! 缴纳的增值税不可以在企业所得税税前扣除哈。欢迎有问题随时交流~
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