花好月圆同学,你好,关于这道计算题中18为什么*7/12? 我的回答如下
同学,你好!
请问你说的是18题的哪个地方*7/12呢?加油哦~
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展开花同学:
右边打问号的地方
展开花好月圆同学,你好,关于这道计算题中18为什么*7/12? 我的回答如下
同学,你好!
因为是6月1日开始计算,所以到年底一共是7个月。加油哦~
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展开花同学:
账面不应该是期末摊余? 我算的1010.2965吗? 为什么计税和账面相等?
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同学你好!
因为国债是到期还本付息的,按实际利率计提的利息也是可以税前扣除的。
祝学习愉快!
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展开花同学:
不懂,为什么不减去名义60?
展开花好月圆同学,你好,关于这道计算题中18为什么*7/12? 我的回答如下
因为在2015年12月31日,票面利息60并没有支付,这是到期还本付息,只有实际支付了才能减去60
祝学习愉快,加油~
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展开花同学:
所以国债是每年也不确认名义利息的应付利息? 不存在未来期间的所得税的影响、和不影响应纳税所得额一样吗? 无形资产内部研发的不确认递延所得税资产原因是不影响会计利润也不影响应纳税所得额,与长期持有权益性长投的不确认递延所得税负债原因的未来分回现金股利或利润时免税不存在对未来期间所得税的影响。 两者有差异无递延的原因里面的不影响未来所得税和应纳税所得额搞不明白,怕记混,意思一样的话就记成相同的了??
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同学,你好!
1.国债的利息是法定免税的,所以不计入应纳税所得额;
2. 内部研发形成的无形资产不确认递延所得税是因为它形成是会计上只是确认了一项资产,借:无形资产 贷:研发支出-资本化支出 ,借贷方都未涉及损益类科目
3.长期股权投资如果题目中指明企业打算长期持有,那就不需要确认账面价值和计税基础之间的差异
祝学习愉快,加油~
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展开花同学:
写原因的时候,不存在所得税和不影响应纳税所得额,意思一样吗?
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同学,你好!
不存在所得税这个说法不是很严谨,会计上涉及到的免税情况基本就是国债利息,这时候你写免税就好;如果是上面的无形资产和长投情况的话写不影响应纳税所得额比较好;
所得税章节涉及到需要写原因的点比较固定,理解原理之后再看看书稍加记忆就好
祝学习愉快,加油~
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可爱的同学,你好呀~当月已经提取折旧费用20万元,但是固定资产是当月增加下月开始计提折旧所以这20万应该加回去老师这么解答,同学可以理解吗~
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