李同学
老师,请问2018年1月份成立的企业,在2019年报2018年企业所得税年报(汇算清缴)的时候,在申报表上,开办费应该如何填列?做账的时候计入的是“管理费用-开办费”,金额为28692.6元。请问是要在纳税调整项目明细表上-扣除类调整项目-其他中填列吗?然后账载金额,税收金额分别是多少呀?政策上说的可以在汇算清缴时一次扣除,请问这个一次扣除是什么意思呀?
展开李雪莲同学,你好,关于在纳税调整项目明细表上-扣除类调整项目-其他中填列吗? 我的回答如下
同学你好。企业的开办费选择在开始经营之日的当年一次性扣除的,可在开始经营之日的月份,将开办费核算的余额结转在“管理费用”科目中核算,直接计入当期损益。填写企业所得税申报表年度时,在《成本费用明细表》(附表二)中汇总计入第27栏“管理费用”。
一次性扣除即一次性在当年税前利润中扣除。
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展开李同学:
老师,我们这边没有 成本费用明细表,有一个 期间费用明细表。我把开办费填到 其他 栏。然后不需要进行纳税调整吗?如果要调整,请问应该怎么填呀?
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高顿教育cpa网校是专注于注会考试培训的事业部,术业有专攻,在CPA培训领域我们的老师是有能力的,但是同学这样的实务问题还是需要咨询实务方面的律师实务所或者会计师实务所的,这里可能无法给与同学正确的实务解决方案。
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展开李同学:
好的,谢谢老师!
展开李雪莲同学,你好,关于在纳税调整项目明细表上-扣除类调整项目-其他中填列吗? 我的回答如下
不客气,祝学习愉快~
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S老师
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勤奋的同学,你好! 缴纳的增值税不可以在企业所得税税前扣除哈。欢迎有问题随时交流~
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