肉同学

当期缴纳的税款是小规模纳税人请税局代开专票时按规定预缴的税款吗?

"小规模纳税人月销售额未超过10万的,当期因开具增值税专用发票已经缴纳的税款,在专用发票全部联次追回或按规定开具红字专用发票后,可以向主管税务机关申请退回。"关于这点我有两个问题,问题1:当期缴纳的税款是小规模纳税人请税局代开专票时按规定预缴的税款吗?问题2:如果该小规模纳税人到月末才发现自己当月销售额未超过10万,要申请退回前述预缴的税款,就必须追回全部联次或开具红字专用发票吗?那岂不是要冲回此笔销售?

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来自 肉同学 的提问 2019-05-15 10:25:49 阅读595

肉肉巧克力同学,你好,关于当期缴纳的税款是小规模纳税人请税局代开专票时按规定预缴的税款吗? 我的回答如下

同学,你好~

1、问题一:“当期因开具增值税专用发票已经缴纳的税款”中已经缴纳的税款是指小规模纳税人请税务机关代开发票时,按照发票上注明的税额缴纳给税务机关的税款,你的理解是正确的。

2、问题二:如果小规模纳税人要申请退回前述预缴的税款,必须追回全部联次或开具红字专用发票。

此操作不需要冲回销售,因为并没有发生退货。例如,小规模纳税人追回专用发票后可以向购买方开具增值税普通发票。

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肉同学:

对于问题二,既然当初去代开专票,肯定是因为购货方需要专票呀。现在因为销售方小规模纳税人不到10万销售额就追回专票改开普票给购货方?那购货方不同意怎么办?人家要进项抵扣呀?

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肉肉巧克力同学,你好,关于当期缴纳的税款是小规模纳税人请税局代开专票时按规定预缴的税款吗? 我的回答如下

同学,你好~

实务中是这样子的。从理论上来看,如果小规模纳税人不追回专用发票就可以申请退税,但是购货方同时又可以针对此笔税款抵扣进项,那么此业务国家不仅没有收到税额,反而还要给企业一笔税款,那么国家财政就损失了。很多企业就会采取此漏洞来偷税漏税。为了堵塞这个漏洞,政策做了此规定。并且政策的制定必须完善和具体严密的逻辑性,所以可能这条政策在实务中的操作性不是很强,但是政策制定是必须写清楚的。

因此在实务中,确实是会出现你说的这种情况,那么这个时候很多小规模纳税人不会申请退税的。

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肉同学:

谢谢老师,讲得很清楚。 但是如果小规模纳税人收回专票而改开普票给购货方,那么税率是3%还是0%?既然是免税了,那应该是0%吧?如果是0%,那购货方拿到0%的普票和3%的专票,效果是一样的对吧?因为0%的普票意味着购入价即成本降低了,3%的专票意味着多花的3%进项税可以抵扣销项,对于其利润来说是一样的。

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肉肉巧克力同学,你好,关于当期缴纳的税款是小规模纳税人请税局代开专票时按规定预缴的税款吗? 我的回答如下

同学,你好~

税率是不变的,原来的应该是多少的税率现在还是多少,因为免税只是针对小规模纳税人,跟购货方无关。并且零税率只有在出口货物和跨境服务的时候才会有的。

加油学习哦~

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肉同学:

明白了,所以收回3%专票重开3%普票,购货方肯定不愿意,小规模纳税人可能会放弃免税。对吧

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肉肉巧克力同学,你好,关于当期缴纳的税款是小规模纳税人请税局代开专票时按规定预缴的税款吗? 我的回答如下

同学, 你好~

是这样子。因此在实际中,可能很多小规模纳税人就放弃去申请退税。

加油学习哦~


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