北同学

增值税进项税额50销项税额120已预交80,多的10万在应交税费-未交增值税余额怎么转出?

增值税进项税额50万,销项税额120万,已预交80万,多出的10万在应交税费-未交增值税余额,怎么转出,会计分录怎么写?应交税费-未交增值税期末有余额吗?需要转出吗?

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来自 北同学 的提问 2019-05-26 22:57:56 阅读530

北天云一同学,你好,关于增值税进项税额50销项税额120已预交80,多的10万在应交税费-未交增值税余额怎么转出? 我的回答如下

同学,你好!

未交增值税如果是贷方余额,表示需要交税,借应交税费——未交增值税 贷银行存款,如果是借方余额表示多交的增值税,不用处理,可以下期抵扣。

以上是关于税,销项税相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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