s同学

发费如果按照现在的75%加计扣除,那个应纳税额是负的?

请解释下C选项是什么意思

来自 s同学 的提问 2019-07-11 12:01:47 阅读355

sunshine同学,你好,关于发费如果按照现在的75%加计扣除,那个应纳税额是负的? 我的回答如下

同学,你好吖~

就是无偿使用其他单位的房产,就是不给租金的这种无偿使用。

继续加油吼~

以上是关于额,应纳税额相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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s同学:

老师,有个问题咨询下,就是现在税法不是都学好了么(后三章还没看),然后就是现在脑子里梳理的话有点小乱,你有什么好的建议么?再做大题的时候明明有些问题不该错的,但是就是做错了。真的好忧伤。然后还要同时备考其余几门课,脑子里现在一堆东西。刚看了18年的税法真题,做下来感觉还是不错的。就是第一问固定资产的设备我记得现在学的时候不是不超过500万的可以一次性扣除么,他原题是600万,说是不超过原值的100万可以扣除,这个100万是去年的教材标准么?我想问下如果现在去买历年真题的话,他那个答案是根据现在的教材改写还是维持当时的教材不变?

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sunshine同学,你好,关于发费如果按照现在的75%加计扣除,那个应纳税额是负的? 我的回答如下

(1)首先从你做真题的效果来看,税法还是学的很不错的,所以不要紧张,就是税法这科的话本身就比较细碎,所以需要多看看,对那些细碎的就慢慢越来月熟悉了,熟能生巧。现在你可以通过做题来巩固知识点,这样效果会更好。

(2)对所有行业企业2014年1月1日后新购进的专门用于研发的仪器设备,单位价值不超过100万的,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧;超过100万元的,可以缩短折旧年限或者采取加速折旧的方法。对于所有行业企业持有的单位价值不超过5000元的固定资产,允许一次性计入当期成本费用计算应纳税所得额时扣除。不再分年度计算折旧。所以这个点可能有点混淆了哦,再跟着老师刚才讲的复习一下~

(3)历年真题的答案是按照当年的政策,是真题,所以是按照当年的题目和答案

继续加油吼~

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s同学:

老师,再次看这个真题,感觉那按照这个说法那答案是有问题的吧。已经超过500万了,怎么可以一次性税前扣除,设备??

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sunshine同学,你好,关于发费如果按照现在的75%加计扣除,那个应纳税额是负的? 我的回答如下

哈喽~努力学习的小可爱~

能把真题拍一下图吗?方便我们更好的解答~谢谢~

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s同学:

就是这个 还有那个研发费如果按照现在的75%加计扣除,那个应纳税额是负的,虽然答案是按照50%算得。

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sunshine同学,你好,关于发费如果按照现在的75%加计扣除,那个应纳税额是负的? 我的回答如下

是这样的,已经超过500万了,是不可以一次性税前扣除的。

同学能拍一下这个题他的答案是怎么写的吗?找出他的问题所在,谢谢~

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s同学:

就是这么写的。

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sunshine同学,你好,关于发费如果按照现在的75%加计扣除,那个应纳税额是负的? 我的回答如下

同学,普通发票说明是含税价,那么你试试价税分离

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s同学:

价税分离啊,按照题目她是一般纳税人,而且题目说是18年购入的,不存在增值税说的简易计税的模式,而且是动产(设备)那么它的税率是16%喽,价税分离后不还是大于500的么??老师,你回答我问题的时候没算过么……

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sunshine同学,你好,关于发费如果按照现在的75%加计扣除,那个应纳税额是负的? 我的回答如下

超过500万的不能一次性扣除,如果同学方便可以贴一下这道题的问题吗?因为只看答案和题干感觉有问题~~

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其他回答
尊同学
今年考试如果遇到研发费用加计扣除的问题,应该按照50%还是75%?
曾老师
你好,现在都是75%可
尊同学
今天在学堂做的题按照50%算的
曾老师
您好,您看一下是不是以前的题目,建议您核对一下所得税章节教材,按照教材来是最稳健的,
程同学
委托外单位的研发费可以按照研发总额的80%加计扣除吗?那比自主研发按照75%还高啊?
袁老师
这个是指的金额*80%之后再乘以75%
程同学
这种外包的研发,也可以享受75加计扣除?如果外包600万,那么这个可以扣除960?
袁老师
600*80%*75%=360,加计扣除360
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