阳同学
增值税应纳税额=[全部交易价格(含增值税)-契税计税金额 (含营业税)]÷(1+5%)×5%,老师你好,请问这里的全部交易价格和契税计税金额是怎样的关系
展开阳光下的pig同学,你好,关于请问这里的全部交易价格和契税计税金额是怎样的关系? 我的回答如下
勤奋的同学,你好
这里主要是因为营改增造成的一种特殊计税方法,以前销售不动产缴纳营业税,而营业税又是价内税,因此销售价格中中包含了营业税本身。当现在改为征收增值税后,用含增值税的价格减含营业税的价格,再做价税分离,也是为了将两个价格都换算成不含税的价格。
希望老师的解答能帮助你理解。
疫情期间务必注意防护,少出门、多学习,我们共克时艰,加油!
以上是关于税,契税相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
展开阳同学:
计算契税的计税金额是什么呢,不是交易价格吗
展开阳光下的pig同学,你好,关于请问这里的全部交易价格和契税计税金额是怎样的关系? 我的回答如下
关于契税的内容是后续章节要学的内容,同学可以先简单了解一下。
契税=售价*契税税率,营改增前,这个售价中是包含了营业税的。而现在在计算增值税时,要考虑以前的含税情况,所以这里规定了一个计算公式,即增值税应纳税额=[全部交易价格(含增值税)-契税计税金额 (含营业税)]÷(1+5%)×5%
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S老师
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勤奋的同学,你好! 缴纳的增值税不可以在企业所得税税前扣除哈。欢迎有问题随时交流~
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