二同学
应交增值税-进项税额或者销项税额,期末或年末余额需要结账?如何处理?
二木同学,你好,关于应交增值税-进项税额或者销项税额,期末或年末余额需要结账? 我的回答如下
勤奋的同学你好
假设进项 100 销项200
(可以简化一些)
借:应交税费-未交增值税 100
贷:应交税费-应交增值税(进项税额)100
借:应交税费-应交增值税(销项税额)200
贷:应交税费-未交增值税 200
这个时候 应交税费-未交增值税 贷方余额是100
下个月申报 借:应交税费-未交增值税 100 贷:银行存款 100
继续加油哦
以上是关于税,销项税额相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
展开二同学:
进/销项税额不需要月底结转?
展开二木同学,你好,关于应交增值税-进项税额或者销项税额,期末或年末余额需要结账? 我的回答如下
月底不是结转了吗 都转到“ 应交增值税-未交增值税 ”这里啊 老师上面分录是结转的分录啊
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展开二同学:
好的,谢谢
展开二木同学,你好,关于应交增值税-进项税额或者销项税额,期末或年末余额需要结账? 我的回答如下
不客气的同学,继续加油
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S老师
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