二同学

应交增值税-进项税额或者销项税额,期末或年末余额需要结账?

应交增值税-进项税额或者销项税额,期末或年末余额需要结账?如何处理?

来自 二同学 的提问 2020-05-31 19:49:34 阅读723

二木同学,你好,关于应交增值税-进项税额或者销项税额,期末或年末余额需要结账? 我的回答如下

勤奋的同学你好

假设进项 100  销项200 

(可以简化一些)

借:应交税费-未交增值税 100

贷:应交税费-应交增值税(进项税额)100


借:应交税费-应交增值税(销项税额)200

贷:应交税费-未交增值税 200 


这个时候  应交税费-未交增值税 贷方余额是100

下个月申报 借:应交税费-未交增值税 100  贷:银行存款 100

继续加油哦

以上是关于税,销项税额相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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二同学:

进/销项税额不需要月底结转?

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二木同学,你好,关于应交增值税-进项税额或者销项税额,期末或年末余额需要结账? 我的回答如下

月底不是结转了吗  都转到“ 应交增值税-未交增值税 ”这里啊  老师上面分录是结转的分录啊

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二同学:

好的,谢谢

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二木同学,你好,关于应交增值税-进项税额或者销项税额,期末或年末余额需要结账? 我的回答如下

不客气的同学,继续加油


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