想同学

对于甲供应商返利的5万元,应当怎么处理呢?作为甲公司的销项处理?

老师,请问刘老师举的这个例子,如果对于甲供应商返利的5万元,应当怎么处理呢?是不是应该作为甲公司的销项处理呢?

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来自 想同学 的提问 2020-05-08 20:13:00 阅读524

想多了同学,你好,关于对于甲供应商返利的5万元,应当怎么处理呢?作为甲公司的销项处理? 我的回答如下

勤奋努力的同学,你好!

平销返利一般是冲减进项税的~

少出门,多学习哦!

我们共克时艰,加油!

祝同学和家人都健健康康!!!


以上是关于公司,甲公司相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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想同学:

对于乙不是应当冲减进项吗?如果对于供应商甲呢?

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想多了同学,你好,关于对于甲供应商返利的5万元,应当怎么处理呢?作为甲公司的销项处理? 我的回答如下

对于甲供应商来讲,那就是冲减甲公司的销项

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想同学:

老师请问它为什么是冲减甲公司的销项呢?甲公司不是多支付了5万元,不应该是计入甲公司的销项吗?老师这个我真的不是很理解。

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想多了同学,你好,关于对于甲供应商返利的5万元,应当怎么处理呢?作为甲公司的销项处理? 我的回答如下

这个不是甲多付了5万,而是在一开始的时候甲卖给乙公司的时候是按照100去开增值税发票的,现在给了乙公司5万,说明甲实际上的收入只有95万, 那么他在一开始就不应该按100区开票,而是应该按照95区开票。所以是冲减他的前面的销项。(即收入不是一开始的100而是95)

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想同学:

我明白了,感谢老师指点。

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想多了同学,你好,关于对于甲供应商返利的5万元,应当怎么处理呢?作为甲公司的销项处理? 我的回答如下

不客气的,继续加油哦

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