倪同学
甲公司于2018年购进一房产,19年5月1日用于投资联营,但只收取固定收入不承担联营的风险,投资期三年,当年固定收取210万元,选择简易计税方法计征增值税。该房产原值5000万,当地省政府规定的房产计税余值的扣除比例为30%,该公司2019年应缴纳的房产税为多少万元?
展开倪敏同学,你好,关于甲公司于2018年购进一房产,该公司2019年应缴纳的房产税为多少万元? 我的回答如下
同学你好~
对于以房产投资联营,投资者参与投资利润分红,共担风险的情况,按房产的计税余值作为计税依据计征房产税;对于以房产投资,收取固定收入,不承担联营风险的情况,实际上是以联营名义取得房产租金,应根据有关规定由出租方按租金收入计算缴纳房产税。该公司2016年应纳房产税=5000×(1-30%)×1.2%×4/12+210/(1+5%)×12%=14+24=38(万元)。
希望上述回答能够解决你的疑惑,祝一切顺利,考试通关
以上是关于税,房产税相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
展开倪同学:
怎么看210万是含增值税的?
展开倪敏同学,你好,关于甲公司于2018年购进一房产,该公司2019年应缴纳的房产税为多少万元? 我的回答如下
因为是简易计税方法哦~
营改增后房地产企业的老项目可以选择简易计税方式,增值税税率5%
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S老师
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勤奋的同学,你好! 缴纳的增值税不可以在企业所得税税前扣除哈。欢迎有问题随时交流~
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