犀同学

实际在购买这个眼镜的时候,那个增值税如何去缴纳呢?

老师好,实际在购买这个眼镜的时候,那个增值税如何去缴纳呢

来自 犀同学 的提问 2020-05-10 13:02:00 阅读336

犀利妹同学,你好,关于实际在购买这个眼镜的时候,那个增值税如何去缴纳呢? 我的回答如下

勤奋的同学,你好

由电商收取一并缴纳。

希望老师的解答能帮助你理解。

疫情期间务必注意防护,少出门、多学习,我们共克时艰,加油!


以上是关于增值税,增值税相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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其他回答
自同学
那个增值税是不是当月要计提到未交增值税科目里的,实际缴纳的时候在冲减
吴老师
你好,你是指一般纳税人期末结转未交增值税?
自同学
是的,就是比如这个月发生增值税,下个月申报缴纳,那这个月是不是要计提,计提的科目是不是计入到应交增值税-未交增值税
吴老师
你好,是的,需要把销项税额与进项税额的差额结转到未交增值税的 借;应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应交税费-应交增值税(进项税额) 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷;应交税费-未交增值税
叶同学
就这个,我想问,这个实际抵减缴纳增值税的分录呢
吴老师
你好,你是指减免税额抵减增值税应纳税额如何做分录的意思?
叶同学
是的
吴老师
你好,实际抵减缴纳增值税的分录是 借;应交税费——未交增值税,贷;应交税费——应交增值税(减免税额)
S同学
申报增值税的时候,在开票盘里统计的收入是163184.43,增值税:4895.57,但是实际163184.43×0.03=4895.53差异,申报增值税缴纳以那个为主呢?
N老师
你好,以申报系统里和开票系统哪个金额大为准。
S同学
申报系统里把收入163184.43输进去,跳出来的增值税是4895.53,和我开票盘上的增值税有差异,如果要按开票系统里的4895.57的话,就需要在申报的时候把收入调高,调到上4895.57的增值税
N老师
对的,调收入,这样申报才能通过。
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