睿同学
老师你好,这题进口增值税是全部抵扣的,这个我不理解。我认为自用的2辆因为没有销项应该不能抵扣进项税。麻烦解释一下,谢谢!
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睿智同学,你好,关于老师你好,这题进口增值税计算是全部抵扣的? 我的回答如下
嗯嗯,同学你好,这个2辆自用的你可以理解为正常的生产经营中必备的车辆,自己的企业也是需要使用车辆的,进项税额是可以正常抵扣的哈,祝学习愉快!加油!
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老师你好,那怎么区别外购的货物自用、职工福利是生产用呢?或者说从哪里可以看出外购的东西是用来生产的?谢谢。
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嗯嗯,比如说过年过节时,购买的货物给员工发了,就可以理解为是职工福利呀,一般题目都是直接说的哈,比如说用于生产,还是比较容易分的清的哈。祝学习愉快!
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但是题目只说了自用,并没有说是为了生产,也有可能只是买来接送领导或者偷偷外借给关系户,那你怎么界定自用,什么时候可以抵扣什么时候不可以呢?
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同学你好,那不能有那么多浮想哦,不然题目没法做了啊,说是自用,就表明没特别情况是可以抵扣的哦,如果像你所说的情形时,题目一定会直说的哈。
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老师啊,我也不想多想,教材上知识点就是外购自用不能抵扣,现在题目中的自用又可以抵扣了,我都不知道考点是什么了。
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嗯嗯,外购自用要区分是怎么个自用,比如你刚才说的集体福利,那是不能抵扣的哈,再比如说连续加工生产,那也是自用,但是如果题目中想表达不能抵扣的话,要写出来具体的怎么个自用的,所以,如果没写,光写自用,咱们就认为是可以抵扣的,我这样说你能理解吗。祝学习愉快!
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谢谢老师,终于搞明白了,看来还是题目做的不够多,经验不足。
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呵呵,搞明白就好,把题目做好后,把总结记忆在脑海里,这样进步肯定是飞速的哈!祝考试顺利通过哈!
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老师
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可爱的同学,你好呀~当月已经提取折旧费用20万元,但是固定资产是当月增加下月开始计提折旧所以这20万应该加回去老师这么解答,同学可以理解吗~
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