一同学
企业自行建造不动产,进项税额分两年从销项税额里抵扣是什么意思?比较抽象,对企业来说是好事还是坏事?第二个问题,自建不动产领用原材料贷记 应交税费应交增值税(进项税额转出)是什么意思,是进项税额被抵消了吗?企业的原材料进项税额只留下了60%。这意味着企业将会交更多的增值税吗?第三个问题,待抵扣进项税额是什么意思,是进项税额的40%被抵消了还是什么?
展开一厘米的阳光同学,你好,关于自建不动产领用原材料贷记应交税费应交增值税是什么意思? 我的回答如下
勤奋的同学你好,
分两次抵扣,就是其中有60%的进项税额今年可以帮着我们少交税,剩余的40%帮助我们明年少交税,对于企业来说,算是不太好的事情,因为他近期没有办法全额抵扣。今年交的税较多。40%的部分不能放在进项税额里面,因为销项-进项是我们今年要交的税,那么就先放到待抵扣里面,等到第二年的时候,再写:借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费——待抵扣进项税额。不知道老师这样解释,同学是否觉得清晰些了么?
以上是关于税,应交增值税相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
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S老师
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勤奋的同学,你好! 缴纳的增值税不可以在企业所得税税前扣除哈。欢迎有问题随时交流~
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