郑同学
某设备1000元,增值税160元取得专票,假设甲单位1000元以上作为固定资产,兼营,有简易计税,该设备不专用于简易项目,则该固定资可抵减增值税160元,减企业所得税250元。假设甲单位2000元以上作为固定资产,假设按10%比例可抵增值税,则抵增值税16元,减少所得税286,怎么划分可筹划税务。
展开郑浩同学,你好,关于怎么划分可筹划税务? 我的回答如下
同学你好!
第一个设备1000元,一共抵税410,第二个设备2000元,一共抵税302,这个是没有可比性的
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展开郑同学:
没有说第二个设备二千元,请老师认真回复
展开郑浩同学,你好,关于怎么划分可筹划税务? 我的回答如下
同学,你好!
我们是假设设备2000元,计算可以抵税的金额。
祝学习愉快!
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展开郑同学:
是假设2000以上作固定资产,反之是低值易耗品。请换老师回答。
展开郑浩同学,你好,关于怎么划分可筹划税务? 我的回答如下
假设甲单位1000元以上作为固定资产,一共可抵税410。假设甲单位2000元以上作为固定资产,一共可抵税302。所以会选择第一种情形。
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S老师
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