嘉同学
那个204,销项按成本价算错了,我们给它改正,那进项204怎么就可以用了?那发票上1200万价钱是错的,进项也对应是不对的,怎么就可以用来抵扣?
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嘉慧Crystal同学,你好,关于销项按成本价算错了,我们给它改正,那进项税204怎么就可以用了? 我的回答如下
同学你好!
销项不认你的1200,但是企业换取生产物资时收到的进项是可以抵扣的,只是说我们不认可你销项只用204,而应该把销项调整到税法认可的金额。
然后用税法认可的销项减去进项204的差额来作为企业应该缴纳的增值税。
祝你学习愉快!
以上是关于税,进项税相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
展开嘉同学:
那我进项要是乱填,岂不是也可以,多了少了也没啥关系
展开嘉慧Crystal同学,你好,关于销项按成本价算错了,我们给它改正,那进项税204怎么就可以用了? 我的回答如下
同学你好,进项税是需要凭票抵扣的哦,不能乱填的,税务局只让抵扣符合抵扣的进项税的哦,把控很严格的呢。
以上是关于税,进项税相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
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S老师
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