大同学
老师,麻烦看下轻一下707页综合体第一题第(10问)计算应缴纳的增值税,有一个疑问,划圈的地方,将购买的金银镶嵌首饰赠给消费者,成本4万,为啥计算增值税可抵扣进项时没考虑这4万形成的可抵扣进项???
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大鹏同学,你好,关于为啥计算增值税可抵扣进项税时没考虑这4万形成的可抵扣进项税? 我的回答如下
5.37以旧换新收取的这部分的首饰,4不是这部分首饰的成本,是企业购进奖励给消费者的这部分首饰的成本,不能视同销售,不能抵进项。
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展开大同学:
不理解,购买的金银镶嵌首饰,如果是奖励给职工,那不视同销售,问题是赠送给消费者,显然是视同销售啊,进行应该可以抵扣啊
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这部分在后面的4*(1+6%)/(1-5%)部分计算了销项
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展开大同学:
销项我知道,题目说了没有类似价格,运用组价公式计算出销售额,再计算销项,但问题是当初购买进来花了4万,对应的进项怎么没有算??
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因为进项是凭票抵扣,这里没有说取得了专票
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展开大同学:
老师,销项不一定看票,进项一定要看专票,是这么理解么?
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是的
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S老师
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勤奋的同学,你好! 缴纳的增值税不可以在企业所得税税前扣除哈。欢迎有问题随时交流~
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