秋同学
麻烦老师按顺序解答 1...图一的业务5,适用的知识点是不是图二中自己使用过的固定资产简易计税办法3%减2%这个知识点? 2.....业务5中说销售使用过未抵扣进项税,老师就说适用的是简易计税,为什么? 3。如果是一般纳税人选择一般计税,按照图二,就是用3%减按2%吧??
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秋同学,你好,关于图一业务5,使用的知识点是否为图二中自己使用过的固定资产简易计税办法3%减2%?业务5中销售使用过未 我的回答如下
同学你好~
1、图一的业务5,适用的知识点是不是图二中自己使用过的固定资产简易计税办法3%减2%这个知识点?
是的,同学理解正确。
2、业务5中说销售使用过未抵扣进项税,老师就说适用的是简易计税,为什么?
一般纳税人销售自己使用过的不得抵扣且未抵扣进项税的固定资产,按照简易计税办法依照3%减按2%征收增值税。也就是说销售自用的未抵扣进项税的固定资产,规定就要按照简易计税,没有其他选择。
3、如果是一般纳税人选择一般计税,按照图二,就是用3%减按2%吧??
回答如上,只能是简易计税。
这样解答,同学可以理解吗?
以上是关于税,计税相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
展开秋同学:
那这道题业务5,支付运费0.1的税费为啥不能抵扣?
展开秋同学,你好,关于图一业务5,使用的知识点是否为图二中自己使用过的固定资产简易计税办法3%减2%?业务5中销售使用过未 我的回答如下
同学,支付的运费是用于销售固定资产的,因此也属于简易计税项目,不能抵扣进项税哦~
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S老师
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