春同学
平销返利 由供货方开具红字增值税专用发票,供货方可以冲减销项税额,商业企业冲减进项税额 例如 A公司按照1万元价格卖给商场1台空调 返利2000,那么A公司最终按照8000元计算销项 ,商场最终冲减进项后也是按照8000计算税额,双方都没有产生增值吗?
展开春明同学,你好,关于平销返利 由供货方开具红字增值税专用发票,供货方可以冲减销项税额,商业企业冲减进项税额 例如 A公司 我的回答如下
勤奋的同学,你好: 最终商场按8000确认进项、10000确认销项,是有2000元增值额的,应据此缴纳增值税。 祝你学习愉快
以上是关于税,进项税额相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
展开春同学:
那供货方确定销项是多少呢?是1000x16%还是需要返利(2000x16%)冲减销项呢?
展开春明同学,你好,关于平销返利 由供货方开具红字增值税专用发票,供货方可以冲减销项税额,商业企业冲减进项税额 例如 A公司 我的回答如下
供货方开具红字增值税专用发票,冲减销售收入,冲减销项税额,最终以8000作为计算依据。
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S老师
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勤奋的同学,你好! 缴纳的增值税不可以在企业所得税税前扣除哈。欢迎有问题随时交流~
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