孔同学
\n//glive.gaodun.com/upload/389469/d8b16ca85a8bd3ea00eaab957aa6db41f1f5ae10\n老师,你好,这题中第(5)个业务中支付运输费取得增值税专用发票的0.1为什么不能作为进项税额? 第(6)个业务中,进口货车应缴纳的增值税可以作为进项税额抵扣,同时这个业务也是应该要缴纳增值税的吧?为什么在计算应缴纳的增值税的时候不需要加上进口环节增值税额34.56?
展开孔荣梅同学,你好,关于这题中第(5)个业务中支付运输费取得增值税专用发票的0.1为什么不能作为进项税额? 第(6)个业务中 我的回答如下
勤奋的同学,你好:
这题中第(5)个业务中支付运输费取得增值税专用发票的0.1为什么不能作为进项税额?
因为销售固定资产采用的是简易计税办法, 随同产生的运杂费用也不得作为进项税额抵扣。
第(6)个业务中,进口货车应缴纳的增值税可以作为进项税额抵扣,同时这个业务也是应该要缴纳增值税的吧?为什么在计算应缴纳的增值税的时候不需要加上进口环节增值税额34.56?
进口环节缴纳的增值税是作为可以抵扣的进项税额的,因此要算在进项税额中。
继续加油哦~
以上是关于税,进项税额相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
展开孔同学:
好的,谢谢
展开孔荣梅同学,你好,关于这题中第(5)个业务中支付运输费取得增值税专用发票的0.1为什么不能作为进项税额? 第(6)个业务中 我的回答如下
不客气,继续加油,有问题我们再联系~
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S老师
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勤奋的同学,你好! 缴纳的增值税不可以在企业所得税税前扣除哈。欢迎有问题随时交流~
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