满同学

增值税怎么算?

请问老师,18分钟,将外购商品送给职工当福利,发放时有一个贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出),这个进项税我在买商品的时候其实已经随着付款给供应商支付掉了,现在转出的时候把它记在贷方应交税费下面,这不是代表我还欠税务局一笔负债嘛?我就没太理解这个分录的做法,感觉企业应该没欠这笔税呀

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来自 满同学 的提问 2020-07-27 15:46:15 阅读731

满满都是爱同学,你好,关于增值税怎么算? 我的回答如下

勤奋的同学你好:

应交税费—应交增值税(进转出)是对应的应交税费—应交增值税(进项税额),相当于把这个进项税额转到了成本里面,这里并不需要向税务机关交税。‘老师这样讲解可以理解?’

祝同学逢考必过。继续加油哟~


以上是关于增值税,增值税会计相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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满同学:

还是不太理解,我直接贷:应交税费--应交增值税(进项税额),然后借:存货成本 这样不可以嘛?这个应交税费--应交增值税(进转出)设置的意义在哪里呀

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满满都是爱同学,你好,关于增值税怎么算? 我的回答如下

不可以这样进行会计处理哟~

应交税费-应交增值税(进项税转出)即原已计入进项税的,因为特殊原因而转出,该进项税不能抵扣了。在会计上专门设置这个科目进行核算。


以上是关于增值税,增值税会计相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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