G同学
老师,您好,这个题应纳税所得额是1200+400+100-1600+12 400和100也是调增项吧?因为会计利润没有债务重组收益和视同销售。
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GQing同学,你好,关于应纳税所得额是1200+400+100-1600+12 400和100也是调增项吧? 我的回答如下
认真的斯嘉丽同学,你好~,
不一定哈,比如用存货对外投资,
会计上贷方也是按主营业务收入处理的,那么就不算调增项哈。
希望老师的解答能帮助到你~
以上是关于税,应纳税所得额相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
展开GQing同学,你好,关于应纳税所得额是1200+400+100-1600+12 400和100也是调增项吧? 我的回答如下
认真的斯嘉丽同学,你好~,
不一定哈,
比如用存货对外投资,会计上贷方也是计入,主营业务收入。
那么会税一致,就不算调增哈。
希望老师的解答能帮助到你~
以上是关于税,应纳税所得额相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
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S老师
老师已回答
勤奋的同学,你好! 缴纳的增值税不可以在企业所得税税前扣除哈。欢迎有问题随时交流~
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