思同学
老师,最后一问我纠结了半天,求那个应纳增值税税额合计数,我理解成了没有扣进项之前的了,那不是应该问实际缴纳多少吗??还有就是解析中很多文字表述,我没写名法法条,直接计算会扣分吗
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思*意境同学,你好,关于没有扣进项税之前的了,那不是应该问实际缴纳多少吗? 我的回答如下
勤奋的同学你好,应纳税额=销项-进项-留抵,实际缴纳大多数情况和应纳税额一致,有些涉及到即征即退可能不同哈,,我没写名法法条,直接计算会扣分吗 这个不会 希望以上回答能帮助到你,祝你早日通过CPA考试
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展开思同学:
好的,考试这样亏大了,哈哈
展开思*意境同学,你好,关于没有扣进项税之前的了,那不是应该问实际缴纳多少吗? 我的回答如下
嗯嗯学习顺利哟
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展开思同学:
委托加工收回的红酒和购进的红酒,我好像记得有一个是不可抵扣消费税的,不记得了
展开思*意境同学,你好,关于没有扣进项税之前的了,那不是应该问实际缴纳多少吗? 我的回答如下
委托加工的红酒不行哈
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展开思同学:
但是书上说是外购的可以吧?
展开思*意境同学,你好,关于没有扣进项税之前的了,那不是应该问实际缴纳多少吗? 我的回答如下
哦哦不好意思确实是委托加工不能扣除哈
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展开思同学:
那委托加工收回后加价出售不继续生产,可以抵扣吗?
展开思*意境同学,你好,关于没有扣进项税之前的了,那不是应该问实际缴纳多少吗? 我的回答如下
可以抵扣哒~
委托加工收回后高价销售环节,要按售价计算消费税,同时可以扣除委托加工的已纳消费税~
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S老师
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勤奋的同学,你好! 缴纳的增值税不可以在企业所得税税前扣除哈。欢迎有问题随时交流~
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