白同学
\n//glive.gaodun.com/upload/103169/83689b838061dfcad9f102098e4942ecae52795c\n老师这道题我的理解是否正确:外购产品用于本企业食堂是不算销项税,并且要做进项税转出吗?赠送给希望小学食堂是因为没有通过官方渠道所以不能抵扣吗?
展开白洪波同学,你好,关于外购产品用于本企业食堂是不算销项税,并且要做进项税额转出吗? 我的回答如下
亲爱的同学你好:
是的,外购发员工进项转出,且没有销项
你说的那个送希望小学是企税还是增值税?增值税的话计算扣除本来就不应该有进项的。所有不能抵扣
快考试了,继续坚持,加油!
以上是关于税,进项税额转出相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
展开白同学:
老师请问这道题的第(2)问,为什么不用3500+300呢?300不算是为使资产达到预计可使用状态所发生的现金流出吗?
展开白洪波同学,你好,关于外购产品用于本企业食堂是不算销项税,并且要做进项税额转出吗? 我的回答如下
最后要和处置的市价比,这个市价就是还没更新改造后立马卖的钱,你前面加上更新改造的钱再折现的金额,这两者没有可比性
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S老师
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勤奋的同学,你好! 缴纳的增值税不可以在企业所得税税前扣除哈。欢迎有问题随时交流~
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