茉同学
甲企业向农业生产者收购烟叶一批用于加工烟丝,买价800万元,烟叶税税率20%;支付不含税运输费用10万元,取得运输公司(一般纳税人)开具的增值税专用发票,烟叶当期验收入库。甲企业外购烟叶可以抵扣的进项税额=800×(1+10%)×(1+20%)×10%最后这个10%是什么
展开茉莉花同学,你好,关于甲企业外购烟叶可以抵扣的进项税额计算公式里10%是什么? 我的回答如下
勤奋的同学,你好!
最后一个10%是购进农产品可以扣除的税率
根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)政策规定,纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品,按照10%的扣除率计算进项税额,即购进时先按照9%抵扣进项税额,生产领用时再加计1%的进项税额。
欢迎有问题随时咨询,继续加油哟!
以上是关于税,进项税额相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
展开茉同学:
前面不是已经1+10%算过扣除了吗
展开茉莉花同学,你好,关于甲企业外购烟叶可以抵扣的进项税额计算公式里10%是什么? 我的回答如下
烟叶购进税额里的(1+10%)指的是价外补贴
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S老师
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勤奋的同学,你好! 缴纳的增值税不可以在企业所得税税前扣除哈。欢迎有问题随时交流~
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