徐同学
在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中,正确的有( )。 A. 亲自测试相关内部控制而非利用他人工作 B. 在接近内部控制评价基准日的时间测试内部控制 C. 选择更多的子公司进行内部控制测试 D. 增加相关内部控制的控制测试量 这一题,内部控制都可能存在重大缺陷了,为什么还要扩大内部控制测试量?
展开徐成伟同学,你好,关于会计中对内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法哪些正确? 我的回答如下
勤奋的同学你好呀~~
内部控制可能存在重大缺陷,错报有没有,有多大,不知道。所以需要扩大内部控制测试量哦~~
祝学习愉快~~有疑问欢迎随时沟通~~加油哦~
以上是关于会计,会计业务相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
展开徐同学:
那是如果存在舞弊的话,就不能扩大控制测试了是吗?
展开徐成伟同学,你好,关于会计中对内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法哪些正确? 我的回答如下
勤奋的同学你好呀~
对,
针对舞弊导致的重大错报风险,相关的内部控制很可能无效,所以我们不通过扩大控制测试的样本规模应对舞弊导致的重大错报风险。
祝学习愉快~~有疑问欢迎随时沟通~~加油哦~
以上是关于会计,会计业务相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
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老师
老师已回答
认真努力的同学你好:同学具体指的是哪些项目的间接费用?希望以上的解答可以帮助到你,祝学习顺利,逢考必胜!
老师
老师已回答
认真努力的同学你好:在实务中也是需要基于谨慎性计提减值的,同学写的会计分录是正确的。希望以上的解答可以帮助到你,祝学习顺利,逢考必胜!
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