关同学

请问第3问中的275不是应该还要递延所得税资产的部分吗?

老师,请问第3问中的275不是应该还要递延所得税资产的部分吗?怎么都记入留存收益呢? 2016年末已作的相关处理: 借:营业外支出 975 贷:预计负债 975 借:递延所得税资产 243.75 贷:所得税费用 243.75 甲公司处理: 借:以前年度损益调整 275 贷:其他应付款 275 借:应交税费~应交所得税 312.5 贷:以前年度损益调整 312.5 借:以前年度损益调整 243.75 贷:递延所得税资产 243.75 借:其他应付款 1250 贷:银行存款 1250 转入留存收益 借:留存收益 206.25 贷:以前年度损益调整 206.25

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来自 关同学 的提问 2019-08-23 11:44:22 阅读504

关关同学,你好,关于请问第3问中的275不是应该还要递延所得税资产的部分吗? 我的回答如下

准注会的同学,你好!

如果要考虑所得税的话,你写的是对的,但是这道题里说了是不考虑相关税费的。

同学继续加油哦!早日拿下CPA.

以上是关于所得税,递延所得税相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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关同学:

哦,没注意到题干,谢谢老师

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关关同学,你好,关于请问第3问中的275不是应该还要递延所得税资产的部分吗? 我的回答如下

哈哈  不客气,继续好好学习,祝你通过考试!

以上是关于所得税,递延所得税相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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