S同学

如果选择一般计税方法,那就要计算销项税额,而不是直接计算应纳增值税是吗?

老师您好,我想问一下,在计算业务5的进项税额转出时,提干上没有具体说明这些丢失的原材料是从小规模纳税人那里购进的,那就默认是从一般纳税人那里购进的,直接用13%的税率计算进项税额转出是吗?还有业务6,如果提干上说的是选择一般计税方法,那就要计算销项税额,而不是直接计算应纳增值税是吗?

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来自 S同学 的提问 2020-10-13 14:56:40 阅读509

Summer 碩同学,你好,关于如果选择一般计税方法,那就要计算销项税额,而不是直接计算应纳增值税是吗? 我的回答如下

认真的同学,你好~,

如果没有特意说小规模,我们是按一般纳税人来处理。


如果改成一般计税,算的是销项,然后用含税收入-销项=不含税收入


同学加油~


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S同学:

好的,谢谢老师,那如果业务2取得的是专票,计算可以抵扣的进项税额用的是3%的税率而不是13%对吧,小规模纳税人的销项税就是购买方的进项税额是这样吗?

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Summer 碩同学,你好,关于如果选择一般计税方法,那就要计算销项税额,而不是直接计算应纳增值税是吗? 我的回答如下

理解的很对,小规模即使开专票,也是3%的专票,

所以抵扣也是按3%抵。


学的挺好的,还剩几天坚持,坚持~

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S同学:

好的,谢谢老师

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Summer 碩同学,你好,关于如果选择一般计税方法,那就要计算销项税额,而不是直接计算应纳增值税是吗? 我的回答如下

祝同学考试顺利哈,奥利给^^

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