小同学
请问老师,这道增值税的综合题,第六和第七个业务,因为他是购买自用的,所以运费也可以作进项抵扣是吗?如果购买后不是自用的话,是不是车的价格和油费都不能抵扣进项了呢? 第七个业务,90%用于运输旅客,是属于和生产经营活动相关所以可以抵扣是吗?
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小筱游同学,你好,关于购进小汽车用于企业的生产经营,此时进项税是可以抵扣的吧? 我的回答如下
可爱的同学,你好呀~
1、题目如果说购进小汽车自用,没有特殊说明,就是企业自己使用,相当于用于企业的生产经营,此时进项税是可以抵扣的。
2、如果题目说购进小汽车用于集体福利、董事长自用,用于交际应酬,此时进项税不可抵扣。
3、对的,用于运输旅客,是属于和生产经营活动相关所以可以抵扣。
希望老师的解答可以帮助同学理解~(*^▽^*),老师全程陪伴你,加油~~
以上是关于税,进项税相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
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S老师
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勤奋的同学,你好! 缴纳的增值税不可以在企业所得税税前扣除哈。欢迎有问题随时交流~
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