清同学
老师您好,这倒大题。第一问,计算税金及附加,增值税不需要计算在内吗?且答案中的增值税计算部分,也漏了由于转让特许权而产生的收益而应该交的增值税这一部分,。请老师解答。第二问,求利润,算利润,为什么不减去原材料的购买成本1.6亿呢,以及2500多万的工资和三公经费,第七点是计入销售成本中的? 其次是,之前老师您说过关于营业外收入的内容,还特意说了只要不在这七部分里面的都是其他业务收入。那转让空调专利为什么不计入销售收入呢。答案第三问直接将这一部分忽略,仅算了2.8亿和租金120万
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清芬同学,你好,关于第一问,计算税金及附加,增值税不需要计算在内吗? 我的回答如下
勤奋的同学,你好
纳税人提供技术转让所得,是免增值税的;增值税本身并不在税金及附加内,它通过应交税费核算;
购进材料是增加资产,支付银行存款,不会影响利润;
工资已经在前面的相关费用里考虑过了;
转让无形资产的所有权的话,是资产处置损益这块,营业外收入比如接受捐赠;其他业务收入比如出售材料的收入、租金收入
有问题继续追问哦~
以上是关于税,税金相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
展开清同学:
讲义说,技术转让,所得500万以内免税,所得超过500万,超过部分,减半处理。970-280=690万不能这么处理吧
展开清芬同学,你好,关于第一问,计算税金及附加,增值税不需要计算在内吗? 我的回答如下
如果是在计算利润的时候,是直接收入减去成本的;
调整的话是在应纳税所得额里调整
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展开清同学:
转让无形资产是属于营业外收入?换句话说,所有的资产处置都是属于营业外收入吗
展开清芬同学,你好,关于第一问,计算税金及附加,增值税不需要计算在内吗? 我的回答如下
要看题目的。
他这里说要单独核算哈。
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S老师
老师已回答
勤奋的同学,你好! 缴纳的增值税不可以在企业所得税税前扣除哈。欢迎有问题随时交流~
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