成同学
老师您好,这道题从1月到3月,甲公司缴纳的房产税:8000*(1-30%)*1.2%,但是4-6月已经把房产租给乙公司,为什么还是用原值8000?
展开成烽玉 cici同学,你好,关于甲公司缴纳的房产税:8000*(1-30%)*1.2%? 我的回答如下
勤奋的学员:
您好!
纳税人出租不动产,免租期内由产权所有人(甲公司)按房产计税余值从价计算缴纳房产税,4~6月是免租期,所以还是由甲公司来从价计算房产税,所以还是以8000为基数。
您再理解一下,不明白的在跟老师交流哈~
以上是关于税,房产税相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
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S老师
老师已回答
勤奋的同学,你好! 缴纳的增值税不可以在企业所得税税前扣除哈。欢迎有问题随时交流~
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