L同学
红字专用发票表注明的进项税额,是不是我当期账务处理错误,进项用红字冲减时可以填?
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LUZEMIN同学,你好,关于红字专用发票表注明的进项税额,是不是我当期账务处理错误,进项用红字冲减时可以填? 我的回答如下
勤奋的同学,你好~
“红字专用发票信息表注明的进项税额”:填写主管税务机关开具的《开具红字增值税专用发票信息表》注明的在本期应转出的进项税额。
希望以上的回复对你有所帮助,祝早日取得税务师~
以上是关于税,进项税额相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
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自己开具的红字,不是属于红字销项吗?不是填这里吧?
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是的,同学理解是正确的~
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自己开具的红字是销项,怎么可能在“红字专用发票信息表注明的进项税额”这里写的是“进项税额”不是销项,对方开的红字才是进项
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“红字专用发票信息表注明的进项税额”:填写主管税务机关开具的《开具红字增值税专用发票信息表》注明的在本期应转出的进项税额。
自己开具的红字,属于红字销项,在附表一填写~
以上是关于税,进项税额相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
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S老师
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