君同学
你好 请问第八问应纳说所得额为什么要-36+1.2呢,在利润总额不是调好了吗 谢谢
展开君不见同学,你好,关于请问第八问应纳税所得额为什么要-36+1.2呢? 我的回答如下
准注会同学你好~
是这样的,因为把利润总额调整正确了之后为了算捐赠支出的。
我们企业所得税是用应纳税所得额乘以税率计算的.这里是题目中说了会计上一次性扣除了36,但是企业会计准则并不允许一次性扣除,而是要通过折旧的方式扣除,所以把之前一次性扣除的36加回来,再把折旧减去。同时,税法规定允许把安全专用设备价款36万元一次性扣除,那么在计算应纳税所得额=会计利润+或者-调整事项-36+1.2
再理解一下呀~有疑问欢迎随时提出哦(^ω^))加油!
以上是关于税,应纳税所得额相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
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S老师
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勤奋的同学,你好! 缴纳的增值税不可以在企业所得税税前扣除哈。欢迎有问题随时交流~
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