青同学
\n//glive.gaodun.com/upload/412456/7385d110e2123b65f0203be938fd93ef5432ec29\n\n//glive.gaodun.com/upload/412456/deb27290ae60aab24aa9bbd42c69fd07e10a0ce9\n特训测评第64题,计算应纳税所得额的问题,前面有个特殊性税务处理,为什么没有调减一个(5700-5000)*2300/2300+200?
展开青青同学,你好,关于计算应纳税所得额的问题,前面有个特殊性税务处理,为什么没有调减一个(5700-5000)*2300/ 我的回答如下
爱思考(⑉°з°)-♡的宝宝,你好
同学觉得为什么要调减呀~这里已经说了是特殊性税务处理了尼~
希望老师的解答能够帮助到你!继续加油哈~
以上是关于税,应纳税所得额相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
展开青同学:
非股权支付对应的资产转让所得或损失=(被转让资产的公允价值-被转让资产的计税基础)×(非 股权支付金额÷被转让资产的公允价值)。这部分不确认收入,所以我觉得是要调减。。。没搞懂麻烦解答~
展开青青同学,你好,关于计算应纳税所得额的问题,前面有个特殊性税务处理,为什么没有调减一个(5700-5000)*2300/ 我的回答如下
这部分不确认收入呀~同学自己都说了,所以我就不用调了,应该是不确认收入了,但是确认了,我才要调,这个题目是应该不确认的也没有确认,就不调呀~
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展开青同学:
嘻嘻,其实我打错字了,法条上说非股权支付的部分要确认收入。我大概理解了,这道题中是没有确认,所以不需要调减吧
展开青青同学,你好,关于计算应纳税所得额的问题,前面有个特殊性税务处理,为什么没有调减一个(5700-5000)*2300/ 我的回答如下
是的哦~同学理解很好。这里比较难,考试也不会考很多,建议同学稍微了解一下就可以哦~
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S老师
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