汪同学

固定资产在建期间已使用,先进行预转资然后折旧账务处理怎么做?

固定资产在建期间已使用,先进行预转资然后折旧,我想问一下关于账务处理怎么做?

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来自 汪同学 的提问 2021-01-07 11:47:25 阅读2562

汪萍同学,你好,关于固定资产在建期间已使用,先进行预转资然后折旧账务处理怎么做? 我的回答如下

认真努力的同学,你好~

固定资产达到预定可使用状态,但没有办理竣工结算的,先根据工程预算、造价、或者工程实际成本等暂估转入固定资产,计提折旧。等到办理了竣工决算后,再调整暂估价值,在未来可使用年限中采用适合的方法计提折旧,但是不需要改变原来的折旧。

希望以上解答能帮助到你,继续加油~早日拿下CPA证书!

以上是关于账务,账务处理相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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汪同学:

预转资的话,借记固定资产(暂估价),贷记什么科目?完工后是调整暂估价的意思是冲销吗?

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汪萍同学,你好,关于固定资产在建期间已使用,先进行预转资然后折旧账务处理怎么做? 我的回答如下

贷记在建工程。调整暂估价就是比如当时暂估入账的固定资产成本少了,应当调整增加固定资产成本。

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汪同学:

贷记在建工程的话,可能会导致在建工程成贷方余额,这样可以吗?

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汪萍同学,你好,关于固定资产在建期间已使用,先进行预转资然后折旧账务处理怎么做? 我的回答如下

我来给同学梳理一下,我们固定资产只有在达到预定可使用状态下才可以转固。同学说的这种情况,老师举个例子,比如一个排厂房,其中有两间达到预定可使用状态,那么转固的就是这部分。在建工程建设期间不能使用,如果我们使用一定是达到预定可使用状态才可用。

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汪同学:

我还是有点不明白,这样问吧,假如我现在在建工程400万,已经达到预定可使用状态,我准备预转资,但是我到正式决算的时候预估要发生到500万,那我转到固定资产是400万还是500万?如果是500万,那我账务怎么处理?借方是固定资产,那贷方应该是什么?

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汪萍同学,你好,关于固定资产在建期间已使用,先进行预转资然后折旧账务处理怎么做? 我的回答如下

先按400万转入固定资产

借:固定资产         400

     贷:在建工程    400

先按400万的预计使用年限和适用的折旧方法计提折旧

等到再发生费用时

借:在建工程         100

     贷:银行存款等 100

转固

借:固定资产     100

     贷:在建工程  100

在剩余可使用年限采用适用的折旧方法计提折旧,无需调整原来已经计提的折旧

不过实务过程中,一般不会发生这么大的差异,我们的工程预计500万,400万时就已经达到了预定可使用状态,但是再发生时处理方法按照上述处理就可以了。

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