s同学
应交消费税(生产的应税消费品直接对外出售)分录为什么不是 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费——应交消费税
展开ssz同学,你好,关于应交消费税分录能具体讲讲怎么编制吗? 我的回答如下
勤奋的学员你好,应交税费-应交消费税,属于价内税,包含在主营业务收入中,所以这里应该换成应交税费-应交增值税(销项税额),增值税属于价外税。明天的你会感激今天拼命努力的自己,加油哦!
以上是关于税,消费税相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
展开s同学:
这笔分录又是怎么回事呢 借:税金及附加 贷:应交税费——应交消费税 有点晕了。。。
展开ssz同学,你好,关于应交消费税分录能具体讲讲怎么编制吗? 我的回答如下
这个就是直接出售时,消费税的分录,对应的税金及附加。单独做这笔分录。
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S老师
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勤奋的同学,你好! 缴纳的增值税不可以在企业所得税税前扣除哈。欢迎有问题随时交流~
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