小同学
\n//glive.gaodun.com/upload/140814/7afa6aca7d46e3d63b45b5d9197a3aa1f7692970\n为什么这里应交税费不考虑?是因为考试不考吗
展开小勇同学,你好,关于为什么这里应交税费不考虑?是因为考试不考吗? 我的回答如下
认真努力的同学,你好呀~~
企业出售无形资产,应当将取得的价款与该无形资产账面价值及相关税费的差额计入资产处置损益。
视频老师中说的,不包含增值税,是指“应当将取得的价款与该无形资产账面价值及相关税费的差额计入资产处置损益”中的“相关税费”里不包含增值税的。
但是处置时,企业还是应当按照处置无形资产的公允价值,乘以相应的税率(6%)缴纳增值税,即“应交税费-应交增值税(销项税额)”。
希望老师的解答能够对同学有所帮助哈,同学有什么疑问还可以继续跟老师沟通交流哦~~同学继续加油哈~~早日拿下CPA!✿ヽ(°▽°)ノ✿
以上是关于税,应交税费相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
展开小同学:
这个图片分录不就是处置时点吗?
展开小勇同学,你好,关于为什么这里应交税费不考虑?是因为考试不考吗? 我的回答如下
这个不是不考虑,也不是同学你理解的时点什么的问题。
那个分录既然有那个应交税费了,说明如果是正常情况是要考虑的。
只是考试中有时候不考虑,是因为有些考试题没告诉你处置无形资产要缴纳多少的增值税,那么我们就当成不用缴纳的。
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S老师
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勤奋的同学,你好! 缴纳的增值税不可以在企业所得税税前扣除哈。欢迎有问题随时交流~
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