倪敏同学,你好,关于请问红字发票怎么开?还需要去税务大厅处理吗? 我的回答如下
勤奋的同学你好:
不用去税务大厅,在软件开票系统里面填写信息表。
注意分情况处理:
购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统“)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。
购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的,购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。
销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的,销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。
祝同学逢考必过。继续加油哟~
以上是关于税,税务相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
展开倪同学:
那红字发票账务如何处理呢?原路冲回吗?
展开倪敏同学,你好,关于请问红字发票怎么开?还需要去税务大厅处理吗? 我的回答如下
账务跨年了?没有跨年就原路冲回。
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展开倪同学:
是跨年了,12月的,那是怎么处理呢?
展开倪敏同学,你好,关于请问红字发票怎么开?还需要去税务大厅处理吗? 我的回答如下
做账的时候,因为损益类科目结转了,所以冲回如果是损益类的科目,需要用“以前年度损益调整”科目。
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S老师
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