叶同学
老师 有个问题想问下。比如一家A企业,销项税是2000元,进项税1000元。那么他应纳税额=销项税-进项税=1000元,这个是他所要上缴的增值税。那么这个2000元的销项税是不是也要一起上缴国家,因为销项是销售时代收的一笔税,所以也要上交。
展开叶藏同学,你好,关于那么这个2000元的销项税是不是也要一起上缴国家,因为销项是销售时代收的一笔税,所以也要上交嘛? 我的回答如下
爱学习的同学你好~
1、对于A企业来说同学理解的是没有问题的哦~
2、对于A企业销售时,由于有销项税额,进项税额也是抵扣的;按道理来说销项税额是交给国家的,但是进项可以抵扣,所以不应该在以2000元在缴纳;
3、A销售给B企业,A企业产生销项税额2000元,对于B企业会产生进项税额2000元哦~
每天保持学习,保持进步哦~~加油!!!
以上是关于税,销项税相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
展开叶同学:
谢谢老师 那么可以这样说吗 增值税实际是由消费者承担税负的。因为进项是1000 销项是2000 抵扣之后上缴1000给国家,实际这上缴的1000是由购买方或是消费者来交的增值税,这样理解对吗?
展开叶藏同学,你好,关于那么这个2000元的销项税是不是也要一起上缴国家,因为销项是销售时代收的一笔税,所以也要上交嘛? 我的回答如下
冷冷童靴,你思考的太棒啦! 给力
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S老师
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勤奋的同学,你好! 缴纳的增值税不可以在企业所得税税前扣除哈。欢迎有问题随时交流~
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