易同学
老师您好,请问这个题目中,有一个1月取得利息1000元,这个1000元,需要算销项税嘛?
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易同学:
亲爱的同学,你好~
以货币资金投资收取的固定利润或者保底利润,按照贷款服务缴纳增值税。
这个不应该算是销项税额。贷款服务进项税额不可抵扣。所以需要直接用1000计算应纳税额。
希望老师的讲解可以帮助到你,有什么不会的及时和老师交流哦~祝同学学习愉快~ 逢考必过~
展开易同学:
那这个1000计算的应纳税额,不是销项税对吗?直接计算的是应纳税额。销项税、进项税要在增值税这个大前提下。我可以这样理解嘛?
展开易同学:
亲爱的同学,你好~
这1000算出的是销项税额。也是我们最终要交的增值税。这个算是进项税额等于0的时候的销项税额。老师在上边的一条解释的有点不太恰当。此时这个业务的销项税额和应纳税额是一样的。
带入到本题当中,计算的是转让债券的销项税额。所以不考虑利息这一部分。
同学你真细心,能够举一反三,同学真棒!
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S老师
老师已回答
勤奋的同学,你好! 缴纳的增值税不可以在企业所得税税前扣除哈。欢迎有问题随时交流~
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