本题为什么分别计算各自在财务报表中的影响金额?
崔老师
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认真的同学你好,为了计算两种股票改变计量模式后对留存收益的影响,因为每只股票情况不同,购买时间也不同,所以需要分开列示各项数据并分别计算各自在财务报表中的影响金额。然后,表格2中,2015年的时候,企业只有A股票,所以直接采用表格1中A股票的数据;2016年的时候,需要把两种股票的影响额加总,而并不需要分开列示,因为财务报表正表中是汇总数,类似银行存款金额,财务报表正表只需要列示汇总数,并不需要分银行账户列示。当然,如果需要在2016年财务报表中分A和B股票列示,可以考虑在报表附注中披露~~希望以上解答能帮助到你,欢迎随时提问~加油!
这一题涉及折旧额,答案是2*100000÷40年,不明白为什么这样算?
罗老师
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同学你好,就是成本模式下,2017年和2018年两年的折旧,(100000/40)*2有问题欢迎继续提出来~
分录数额写错了,分录没错考试给分吗?
杨老师
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亲爱的同学,你好:应该不会吧,他们是一个整体呢,不过官方也没有给过具体判分规则,还是要具体看判卷老师的标准哈学习加油,坚持就是胜利哦~
小金额的都要换算成元吗?
E老师
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亲爱的同学:你好!这个要看题目有没有具体要求是用元作单位,如果没有是可以。但是一般小金额的都要换算成元哦,因为用万元会有误差。
增值税是针对他的增值额来计算税额的吗?
裴老师
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亲爱的同学,你好: 算增值税直接用这个销售额直接计算销项,不能减去成本哦~这里又不是差额计税哦~祝你学习愉快~
10是延期的罚款的话却以100万作为关税完税价格?
方老师
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认真考虑的同学:根据你的描述,对佣金能否计入关税完税价格,简要说明如下:(1)采购人支付的购货佣金,不计入。采购经纪人是采购人的代理人,采购人支付给自己代理人或者内部员工的成交佣金,是购货佣金,这是采购人自己内部成本。(2)采购人支付的其他佣金,计入关税完税价格。其他佣金主要包括中间人的佣金和代销售方支付的销售佣金。中间人是代表交易双方撮合交易的,销售方应当支付销售佣金。采购人支付了,是采购人承担了额外的成本,需要计入完税价格。以上解释,希望能够帮助你理解~!加油~!努力的同学~!
这道题是单选题,答案怎么是两个,起征点,免征额?
A老师
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勤奋的学员: 您好! 税基式减免:通过缩小计税依据的方式来实现的税收减免。具体包括起征点、免征额、项目扣除及跨期结转等。 税率式减免:是通过降低税率的方式来实现的税收减免。具体又包括重新确定税率、选用其他税率、零税率。比如企业所得税中,对于符合小型微利条件的企业可以适用20%的税率,而对于国家重点扶持的高新技术企业,则给予15%的企业所得税税率。 税额式减免:是过直接减少税额的方式来实现的税收减免。具体包括全部免征、减半征收、核定减征率征收以及另定减征额等。 根据上述定义,可见,起征点和免征额都是属于税基式减免哦。 您在理解一下,不明白的在跟老师交流哈~
本题的两方应该按照哪个金额确认收入?
裴老师
老师已回答
亲爱的同学,你好: 受托方的收入确认金额就是他收的手续费金额的总额哦~委托方收入确认金额总额是收到委托代销清单上面收入的金额哦~祝你学习愉快~
会计上没有确认收入,而在税法上确认的收入应该是纳税调整啊?
赵老师
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勤奋的同学,你好~因为题目说产品的生产成本为80万元,税额是13万元,两者加起来就是93万元,因此账载金额93万元,税收是113(按照公允加税费合计113),因此纳税调减20万元100上面的一个星号是标注,作为视同销售处理,业务宣传费按照(主营业务收入+视同销售收入),比例是15%,因此(1000+100)*15%=165希望以上的回复对你有所帮助,祝早日取得税务师
本题的应纳增值税额怎么算?
赵老师
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勤奋的同学,你好~(1)①委托代销确认的销售额及销项税额错误。委托代销应以代销清单上注明的金额确认销售额和销项税额,而不能以扣除代销手续费后的余额进行确认。②从林场购进苹果计算抵扣了进项税额错误。因为取得的是增值税普通发票,不是农产品收购发票或销售发票,不能计算抵扣进项税额。③包装物被市场监督部门没收的进项税额转出处理有误。2019年2月抵扣了进项税额4800元,现在发生非正常损失,应将当初抵扣的全部进项税额4800元进行转出。④销售人员报销差旅费进项税额抵扣有误。可以抵扣的进项税额=480+7000÷(1+9%)×9%+2500÷(1+3%)×3%=1130.80(元),而非1335元。(2)①销项税额=122200-11700+113000÷(1+13%)×13%=123500(元)②进项税额=10000+1130.80+9880=21010.80(元)③进项税额转出=4800(元)④应纳增值税额=123500-(21010.80-4800)=107289.20(元)(一)认证相符的增值税专用发票希望以上的回复对你有所帮助,祝早日取得税务师~