企业所得税税率怎么确定?
王老师
老师已回答
勤奋可爱的准注会同学,你好!因为这里这个非居民企业相当于有实际机构在国内并且有来源于国内的所得,要用25%的税率~如果还有疑问,欢迎提问,请继续加油呀!
本题中所用所得税税率到底是15还是25?
姚老师
老师已回答
准注会宝宝你好,就是按照答案中给的来处理哈,计算当期所得税要用当期的税率,计算递延所得税要用未来的税率,如果仍有疑问,欢迎继续提出,加油哦~
假设企业所得税税率25%,增值税税率16%,那么这道题的企业所得税和增值税销项税额要怎么算?
邓老师
老师已回答
准注会你好呀,企业所得税的买一赠一是需要分摊的,增值税买一赠一是将赠品也需要视同销售的。你可以先思考一下,算一遍给老师看看对不对~继续加油哦~ヾ(◍°∇°◍)ノ゙
为什么商誉直接是70万呢?不用乘以税率25%吗?
姚老师
老师已回答
准注会宝宝你好,他直接告诉我们是70,就说明已经考虑了递延以后的金额了哦,如果仍有疑问,欢迎继续提出,加油哦~
在做利润表预算的时候,所得税费用不能根据利润总额乘以所得税税率得到吗?
何老师
老师已回答
勤奋的同学,你好!如果所得税是根据利润总额来计算的话,一旦利润总额中的收入、成本、销售费用和管理费用等金额变动,则所得税费用要跟着变动。而且计算所得税费用时会涉及很多纳税调整的事项,比如广告费、招待费等。此外,从预算编制程序上看,如果根据利润总额和企业所得税税率重新计算所得税,就需要修改现金预算,引起借款计划修订,进而改变借款利息,最终又要修改利润总额,从而陷入数据的循环修改。如有疑问,欢迎提问,继续加油哈~
计算2017年的财务杠杆系数为2吗?
朱老师
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同学您好,这里可能出现了一个bug 您的这个问题串到初级会计职称答疑老师的答疑窗口了为使您的问题及时得到解答,请您升级一下您的APP版本,再重新提问,或者联系您的学习管理师协助解决
能写下这题的分录吗?
姚老师
老师已回答
准注会宝宝你好, 借:其他综合收益 40 贷:递延所得税负债 40 借:所得税费用 1300递延所得税资产 400贷:应交税费——应交所得税 1700,如果仍有疑问,欢迎继续提出,加油哦~
子公司是SPV全资子公司SPV是甲公司全资子公司,乙公司是居民企业吗?
王老师
老师已回答
勤奋可爱的准注会同学,你好!在我国设立机构场所,并且注册在我国的,是居民企业的~乙公司是子公司~题中用的10%税率是正常的预提所得税税率~就是境内企业预提境外企业在境内所得的预提所得税率~如果还有疑问,欢迎提问,请继续加油呀!
所得税税率不变用永久性差异算的公式是什么?
房老师
老师已回答
准注会同学,你好!只考虑永久性差异,不考虑暂时性差异算所得税费用。如有疑问,欢迎再次提出!祝学习愉快,继续加油哦~