l同学
第6小问允许抵扣的进项税额? 贷款服务200万,手续费2万,这里不征收是因为贷款服务按利息收入计算增值税,而这里没有涉及利息的问题? 还有这个利息收入是银行取得的收入吖,向银行征收增值税?那银行开发票给企业,企业相当于销项税额?那与之对应的进项尼????老师我迷糊了 咨询费10.6万,是按现代服务的鉴证咨询服务之咨询服务6%收费?
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ll同学,你好,关于第6小问允许抵扣的进项税额? 我的回答如下
爱思考的同学你好,
购进的贷款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务,进项税额不得从销项税额中抵扣;纳税人接受贷款服务向贷款方支付的与该笔贷款直接相关的投融资顾问费、手续费、咨询费等费用,其进项税额不得从销项税额中抵扣。
咨询费按现代服务的鉴证咨询服务中的咨询服务交增值税。
希望老师的解答能帮助到同学,同学继续加油~早日通过考试哦~
以上是关于税,进项税额相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
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S老师
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勤奋的同学,你好! 缴纳的增值税不可以在企业所得税税前扣除哈。欢迎有问题随时交流~
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进口关税查询就是通过商务部网站查各国税率,通过商务部各国贸易税费查询,可以查询各国进入中国的商品税率,也可以查询原产中国的货物,在其他国家的进口税率。