紓同学
老师你好!为什么这里的“支付的其他费用30000元”需要写“应交税费_应交增值税(进项税额)”
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紓同学,你好,关于为什么这里的“支付的其他费用30000元”需要写“应交税费_应交增值税(进项税额)” 我的回答如下
可爱的同学,你好~,
不用的,支付的如果是增值税的话题目会直接说明是增值税的,题目说其他税费之类的就都不是增值税
希望老师的解答能帮助你理解!
务必注意防护,少出门、多学习哦~
我们共克时艰,加油!!!
预祝同学和家人们都能健健康康!
以上是关于增值税,什么是增值税相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
展开紓同学:
老师,我没有写清楚,我是想问做会计分录的时候为什么这个30000需要写应交税费_应交增值税(进项税额),其他的就不用写!
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同学,你能把那个图片后面的分录完整的截一下吗?我看不到分录,不是很理解你说的30000要写应交税费——应交增值税(进项税额)的意思
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展开紓同学:
里面第五步,为什么这里是要写进项税额!
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这个2700和30000没有关系的,这就是题目已知了支付增值税2700,并不是说这个增值税是其他费用产生的。
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展开紓同学:
为什么这个2700的进项税额需要写进分录,其他的不用?
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他题目中是写在其他费用之后的,所以写分录的时候就把他对到其他费用里面
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S老师
老师已回答
勤奋的同学,你好! 缴纳的增值税不可以在企业所得税税前扣除哈。欢迎有问题随时交流~
老师
老师已回答
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土地增值税的计算公式为:应纳土地增值税=增值额×税率 公式中的“增值额”为纳税人转让房地产所取得的收入减除扣除项目金额后的余额。 纳税人转让房地产所取得的收入,包括货币收入、实物收入和其他收入。
增值税是税务师考试中重点考察的税种之一,大家在备考的时候,增值税计算公式是大家必须掌握的内容,现在高顿小编就来给大家具体讲讲,千万别错过!