秋同学
这句话有点不太理解,他不是统一核算的吗?那开票的抬头应该也是同一个销售方信息如果发生这种视同销售行为,怎么向所在地税务机关缴纳增值税呢?他不是系统里边申报都是在总部申报的吗
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秋同学,你好,关于怎么向所在地税务机关缴纳增值税呢? 我的回答如下
爱思考的同学你好,
A、B两个机构不在同一县市,A机构的货物移送到B机构,如果是由B机构开发票并且收款,在B机构所在地交增值税,如果不是这样,就是由总机构统一核算缴纳增值税。
希望老师的解答能帮助到同学,同学继续加油,坚持一定会有收获的~
以上是关于税,纳税相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
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S老师
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勤奋的同学,你好! 缴纳的增值税不可以在企业所得税税前扣除哈。欢迎有问题随时交流~
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