N同学

增值税应纳税额就直接是销项税额,而不用再减去进项税吗?

老师第3小题我有点搞不清楚了,增值税应纳税额就直接是销项税额吗,不用再减去进项税?我感觉这里算增值税要用3000-2500=500计算

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来自 N同学 的提问 2021-06-23 07:37:44 阅读945

N同学,你好,关于增值税应纳税额就直接是销项税额,而不用再减去进项税吗? 我的回答如下

勤奋的同学,你好!

但是题目并未说明2500是否取得专用发票呀,以及之前是否以及抵扣呢,所以不能按照同学那样计算哈


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其他回答
婉同学
增值税是销项税额减去进项税额 按这个数直接交增值税吗
A老师
您好,是的,对一般纳税人来说,就是本期销项税额减去进项税额等于本期应该缴纳的税额 为您提供解答,祝学习愉快
婉同学
那我们2月销项税额9万 进项税额8万 为何代账公司交了8万的增值税 这有可能是什么情况引起的
A老师
您好,这个要根据您企业具体情况进行分析的,有可能您企业二月份预缴了税款,而该预缴税款,可以在以后月份进行抵扣。 为您提供解答,祝学习愉快
犀同学
增值税是销项税额减去进项税额再乘以税率吗?
吴老师
你好,直接是销项税额减去进项税额
犀同学
老师5月份汇算清缴完,6月是不是也得算所得税?季度的
吴老师
你好,是的
犀同学
老师我们是建筑施工公司,每个月按开出的票来记主营业务收入准确吗?
吴老师
你好,开具发票是必须确认收入的
花同学
一般纳税人的应纳税额是在月末用销项税额减去进项税额的差值就是应纳税额吗?
任老师
严格的说:这个公式应该是应纳税额=本月发生销项税额-本月发生进项税额-期初留抵额(如果上月有期末留抵税额的话) 销售分录一般都要过 应收账款,以便进行年度分析 分录如下借:应收账款贷:主营业务收入贷:应缴税金-应缴增值税(销项税额)
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